| Número do Empenho | 523001 |
| Data de emissão | 23/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
| Valor Pago | R$ 900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***333253** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RACK DE DISTRIBUICAO PONTO DE REDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 35.152.829 DIEGO SOARES DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***528290001** |
| Endereço | PROFESSOR PIRES GAYOSO, 911, SAO JOAO, 64046435 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |